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终于懂得红冲凭证怎么做账

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-04-22 22:37:17  浏览次数:26
核心提示:

做红冲凭证之前需要知道以前的账务处理分录是什么,才能知道要如何做。一般的红冲收入账务处理是:借:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额);贷:应收账款等科目。

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做红冲凭证之前需要知道以前的账务处理分录是什么,才能知道要如何做。一般的红冲收入账务处理是:借:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额);贷:应收账款等科目。

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1.红冲凭证怎么做账

做红冲凭证之前需要知道以前的账务处理分录是什么,才能知道要如何做。一般的红冲收入账务处理是:

借:主营业务收入

应交税金-应交增值税(销项税)

贷:应收账款等科目

再比如:红冲结转费用的分录是:

借:库存商品

贷:主营业务费用

2.什么是红冲凭证

红冲是先用一套和错账完全一样的记账凭证,予以冲销,然后用蓝色字编制一套正确的会计分录的方法。这种方法适用于会计科目用错或会计科目虽未用错,但实际记账金额大于应记金额的错误账款的情况。一般情况下,在及时发现差错的情况下,采用红字核销法是不影响后续核算的。

3.红冲发票怎么做账

借:银行存款(红字)

贷:主营业务收入(红字)

应纳税金-增值税-销项税额(红字)

当卖方申请开具负数发票时(前提是发票未认证且发票在180天认证期内),具体账务处理如下:

买方因发票开具错误而拒收专用发票的,卖方应在专用发票核定期内向主管税务机关填报申请表,并在申请表上填写具体原因及蓝字专用发票对应信息。

因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,卖方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因和对应的蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

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